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Como emitir o mapa de cheques?

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Os cheques são uma forma de pagamento que permite movimentar uma determinada quantidade de dinheiro para os funcionários e/ou independentes.


Emitir pagamentos

A emissão do mapa de cheques só é possível quando se está a efetuar o pagamento por cheques. A numeração dos cheques é realizada sequencialmente a partir do número do cheque inicial.

O campo Cheque Inicial corresponde à posição do primeiro cheque a imprimir na respetiva folha de cheques. Os números dos cheques serão associados pela aplicação ao processamento correspondente, de modo a obter esta informação na emissão do extrato do funcionário/independente.

Nesta opção, é possível:

  • Selecionar todos os Cheques: Escolher individualmente quais os cheques desta lista que se pretendem realmente imprimir. Para tal, indicar na última coluna com um visto, os cheques a imprimir. Se pretender selecionar todos os cheques basta ativar esta opção;
  • Cruzar Cheques: Ativando esta opção, os cheques serão cruzados depois de impressos;
  • Agrupar Cheques: Esta opção serve para agrupar vários cheques para o mesmo funcionário num só. Por exemplo, quando se processa para o funcionário X o subsídio de férias e o vencimento num mês específico. Nos pagamentos, é possível efetuar o pagamento do vencimento e o subsídio de férias. Na emissão de cheques, são sugeridos dois cheques, um com o total do o subsídio de férias e um com o vencimento. Se ativar a opção agrupar, é emitido apenas um cheque com o total dos dois processamentos;
  • Configurar as folhas de cheques a serem utilizadas. O mesmo tipo de cheque pode ter de ser dimensionado de formas distintas quando emitido em impressoras diferentes. A representação dos caracteres e a distância entre eles, emitidos por impressoras de marcas e tipos diferentes, pode não ser semelhante. Deverá clicar em Configurar para aceder a um quadro em que são definidas até cinco configurações distintas de suporte de cheques.

Para emitir as folhas de cheques, siga os seguintes passos:

  1. Executar todo o percurso de pagamento por cheque até à emissão de cheques;
  2. Antes de gravar o pagamento, clicar em Imprimir.

É impresso um documento no qual figuram todos os cheques emitidos para pagamento de funcionários ou independentes.

No caso de existir ligação à Gestão de Bancos, o último cheque impresso será atualizado na respetiva tabela de Gestão de Bancos.

Imprimir mapa de pagamentos

Para emitir o mapa de pagamentos por cheque, siga os seguintes passos:

Imprimir mapa de pagamentos a funcionários

  1. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Salários | Pagamentos | Pagamentos - Anulação;
  2. Indicar o ano, período e mêsdo processamento;
  3. No separador Restrições, definir os tipos de processamento a anular;
  4. Filtrar a informação ao Modo de Pagamento Cheque e/ou a uma ou várias contas, estabelecimentos ou departamentos;
  5. Clicar em Atualizar;
  6. Clicar em Imprimir e, na opção Mapa de Cheques de, indicar a data de emissão dos pagamentos a imprimir.

Imprimir mapa de pagamentos para independentes

  1. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Salários | Pagamentos | Pagamentos - Anulação;
  2. Selecionar um intervalo, data inicial e data final;
  3. Filtrar a informação ao Modo de Pagamento Cheque e/ou a uma ou várias contas, estabelecimentos ou departamentos;
  4. Clicar em Atualizar;
  5. Clicar em Imprimir e, na opção Mapa de Cheques de, indicar a data de emissão dos pagamentos a imprimir.
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