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¿Cómo realizar regularización, cierre y apertura?

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El proceso de regularización, cierre y apertura está disponible en Procesos | Finanzas y analítica | Cierre.

Este proceso genera automáticamente los asientos de regularización y cierre del ejercicio actual y la apertura del siguiente, según lo establecido en los parámetros de empresa: en cuanto a fechas y códigos:

  • Fechas: basadas en el mes de inicio indicado en los parámetros.
  • Códigos: tradicionalmente, la codificación de los asientos es la siguiente AAAA apertura, ZZZR regularización, ZZZZ cierre, para que al ordenarlos alfabéticamente se muestren en orden cronológico.

Si ya existen los asientos con el mismo código para el mismo periodo, se muestra un aviso que lo indica y que se debe eliminar para continuar. El proceso se puede repetir el proceso tantas veces como lo sea necesario, por ejemplo, si después de realizar el cierre de un ejercicio se crean nuevos asientos contables para ese ejercicio, con lo que el cierre no cuadra. En estos casos se recomienda regenerar los saldos contables.

Además, ofrece la posibilidad de Especificar una máscara de apuntes que es un modo especial para filtrar apuntes.

Para realizar este procesos es necesario tener rol de Administrador.