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Como tratar os descontos financeiros?

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O Accounting Automation permite automatizar o tratamentodos descontos financeiros. Assim, para cada cliente, é apenas necessário configurar o respetivo tratamento ao nível de cada extensão (SAF-T, Vendas e Compras), sendo possível utilizar o Template ECHO para tratar o desconto financeiro com base nas regras definidas.

No caso dos documentos com origem no ficheiro SAF-T, os descontos são lidos a partir do campo SettlementAmount. Este valor poderá ser utilizado nos templates através de dois tokens:

  1. Linha.DES: valor do desconto aplicado em cada linha do documento;
  2. Documento.DES: valor total do desconto, calculado a partir do somatório dos descontos de cada linha.

Já no caso de documentos do e-fatura, apesar de este valor não estar disponível na origem, é possível adicionar manualmente o valor total do desconto aquando a contabilização no campo Desc.

Antes de começar a contabilizar os descontos, deverá validar em cada uma das configurações das extensões se a conta está devidamente indicada no campo Desconto Financeiro.

O template ECHO está preparado para tratar o desconto financeiro sempre que se trata de documentos do tipo Liquidação (por exemplo: RC e RG). No entanto, se utilizar os templates normais, deverá editar o template REC001 de acordo com a seguinte configuração:

ContaDébitoCrédito
[Cliente.GrupoCliente.PrefixoCliente]Iif([LinhaMeioPagamento.Valor] + [Documento.DES] = [Documento.TOT], [Documento.TOT], [Documento.TOT] + [Documento.DES])
[Documento.ContaDESCFIN][Linha.DES]
[Cliente.ContaMFLDefeito][LinhaMeioPagamento.Valor]
Esta funcionalidade está disponível a partir das versões 9.0000.1595 e 10.0000.0517 do Accounting Automation.