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É possível criar planos de pagamento de forma automática, a partir do editor de operações sobre contas correntes. Assim, é possível criar modalidades de pagamento mais adequadas às necessidades do credor/devedor. Posteriormente, poderá anulá-los.
Para criar ou anular planos de pagamento, siga os seguintes passos:
Criar plano de pagamento
- Aceder a Finanças | Pagamentos e Recebimentos | Operações;
- Na grelha de pendentes, selecionar um ou um conjunto de pendentes de uma entidade;
- Clicar em Novo plano pagamento do menu Contexto ou aceder ao editor de planos de pagamentos em Finanças | Pagamentos e Recebimentos | Plano de Pagamentos;
- Preencher a descrição do plano de pagamento a criar;
- Identificar os documentos para os quais pretende gerar o plano (se optar por criar o plano pelo passo 2);
- No separador Geral, é identificado e detalhado o documento original;
- No separador Observações, adicionar observações à criação do plano;
- No separador Anexos, adicionar documentos relevantes ao plano a criar;
- No separador da Distribuição Automática, escolher o tipo de afetação, recorrência e número de ocorrências que pretender;
- Clicar em Calcular Pagamentos para distribuir automaticamente o valor total pendente por pagamentos, de acordo com as parametrizações acima referidas;
- Clicar em Gravar;
- Por fim, clicar em Processar.
Este editor permite ainda a alteração individual dos pendentes gerados automaticamente, potenciando assim a funcionalidade, e deste modo, flexibilizar os pagamentos.
Anular plano de pagamentos
- Aceder a Finanças | Pagamentos e Recebimentos | Planos de Pagamento;
- Selecionar o plano de pagamento que pretende anular;
- Clicar em Anular.
É possível consultar o plano de pagamentos a partir do editor de operações s/Contas Correntes, Extrato de Conta Corrente ou Consulta de pendentes. Para tal, deverá clicar no botão direito do rato sobre o Núm.Plano ou Núm. Pagamento e selecionar a opção Drilldown do menu.