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Para marcar como reconciliado um movimento (contabilístico ou bancário). mesmo que não tenha o seu movimento contrário, siga estes passos:
- Aceder a Finanças | Gestão de tesouraria | Reconciliação bancária | Reconciliação bancária.
- Indicar a conta bancária.
- Em Estado , selecionar Movimento não reconciliado.
- Limitar os movimentos por data ou valor, se necessário.
- Depois de ter localizado o movimento a marcar como reconciliado, clicar duas vezes na linha e clicar em Reconciliar individualmente.
- O movimento é marcado como reconciliado, para que deixe de aparecer como pendente de reconciliação.