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Emisión de pagos por listado

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Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión de tesorería | Cobros y pagos.

Funciones básicas

En este formulario puede editar, reeditar y eliminar la impresión de pagos por listado.

Dispone de varios campos para restringir la información que desea mostrar en el listado (intervalo de cuentas, fecha de documento y/o número de pago, etc.). Después de indicar el tipo de acción, la fecha de preparación, el libro, el método de pago, y los criterios de selección que desee, en la parrilla Categorías de operación puede indicar las categorías de operación que desee incluir.

Tras aceptar la selección, puede seleccionar el formato de salida del listado.

A continuación, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados. Para más información sobre cómo funciona la impresión de listados, consultar Plataforma.