-
PT
-
ES
Para generar el asiento de traspaso de saldos se deben seguir estos pasos:
- Seleccionar la entidad en el entorno activo.
- Acceder a Finanzas (Avanzado) |Configuración | Entidades | Entidades.
- Entrar en el mantenimiento de la entidad de la que se va a generar el asiento de traspaso de saldos.
- En la parte inferior, pulsar el botón Asientos de cierre.
- A continuación, verificar que en la parte superior derecha esté activado Traspaso de saldos.
- En Datos contabilización, indicar las plantillas que se van a utilizar para el cierre y para la apertura. Finanzas distribuye las plantillas de cierre y apertura. Este proceso genera dos asientos: cierre del ejercicio anterior y apertura del ejercicio actual.
- Verificar que estén indicadas las cuentas origen (1*,2*,3*,4* y 5*) en Cuentas para cancelar.
- Una vez cumplimentados todos los campos, pulsar Aceptar.
- Si los asientos son correctos y se ha marcado la casilla Contabilización directa, éstos se contabilizan directamente, de lo contrario, se muestran en la pantalla para contabilizarlos manualmente.
En el caso de que hubiera alguna incidencia que no permitiera contabilizar estos asientos, se muestran los borradores para acceder y solucionar el problema.