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Finanzas

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Saldos

¿Cómo resolver los problemas de saldos con naturaleza incorrecta?

Deberá rehacer los movimientos que originan el saldo incorrecto.


Apuramentos

¿Las liquidaciones de resultados deben ser realizadas en el mes 15?

Sí, PRIMAVERA recomienda que las liquidaciones de resultados sean realizadas en el mes 15 para garantizar informaciones consistentes en los informes.

Si ocurren errores en los movimientos o cuentas no válidas, ¿es necesario anular la liquidación?

No. Si la liquidación de resultados antes de impuestos y la liquidación de resultados netos están correctamente configurados, la aplicación no permite incluirlos sin rectificar estos errores.


Contabilidad

¿Cómo corregir las diferencias entre el inventario y la contabilidad?

Para asegurar que no existen problemas de valores inconsistentes entre el inventario y la contabilidad, preparamos la siguiente lista de comprobación:

  • Comparar los valores de inventario y de contabilidad. Para más informaciones, consultar la FAQ «¿Se pueden comparar los valores del inventario con contabilidad?»;

  • Asegurar que el servicio de ECHO está siendo ejecutado en los servicios Windows;

  • Analizar si existen documentos por integrar en contabilidad (incluyendo los desactualizados);

  • En el monitor de operaciones asíncronas, comprobar si existen errores en la ejecución de las tareas de inventario por ECHO;

  • Comprobar si existen documentos registrados en contabilidad con valores en cuentas de existencias que no integren en el inventario.

¿En la descodificación del enlace a contabilidad, los valores de inventario pueden no ser presentados?

Sí, la descodificación de los escenarios de contabilización solo es realizada después de la grabación del documento, a través de los respectivos servicios de inventario. Así se asegura que los valores integrados en contabilidad son los mismos que ya han sido integrados en el inventario y que no existe repetición de cálculos.

¿En la v10.10, es obligatorio usar la contabilización de inventario sobre el régimen de inventario permanente cuando existe enlace a contabilidad?

No. La activación de la contabilización es opcional. Sin embargo, es a través de la contabilización de inventario que PRIMAVERA asegura la integridad entre los valores del inventario en comparación con los valores de contabilidad.

¿Se pueden comparar los valores del inventario con contabilidad?

Sí. La comparación de los valores entre el inventario y la contabilidad puede ser realizada a través del uso de la consulta de inventario, donde deberá filtrar solo por las existencias en la fecha que desea comparar, teniendo en cuenta la hora de la consulta. Por ejemplo, para consultar el inventario el 31/12/2019 al final del día, deberá introducir la hora 23:59 o, si desea, 00:00 del día siguiente (01/01/2020).

Después de obtener los valores del inventario, podrá compararlos con los balances de contabilidad o con el extracto de cuenta, teniendo en cuenta la respectiva cuenta de contabilidad.

¿Se puede modificar la estructura del plan de cuentas después de realizar los movimientos (por ejemplo: estructura de analítica)?

Sí. Este comportamiento se mantiene igual en la versión 10.10.

¿Se pueden rectificar otros datos de contabilidad (por ejemplo: Centros de Coste)?

Sí.


Documentos

¿Es normal que existan documentos con la descodificación del enlace a contabilidad vacía?

Sí. En los documentos que intervienen solo con valores de inventario como, por ejemplo, un documento de entrada de stock, es normal que la descodificación del enlace a contabilidad esté vacía. Así, después de guardar se ejecutan los servicios de inventario que liquidan los valores a contabilizar, desactualizando el documento a ser integrado. Al guardar el documento y mientras no se ejecuta el servicio de actualización de los valores de inventario, el documento se señala como borrador.

¿Pueden existir documentos desactualizados en los movimientos aplazados?

En los movimientos aplazados, pueden existir documentos seleccionados como desactualizados por tres motivos:

  • Se han realizado cambios de valores en inventario en fechas anteriores a la fecha de los documentos. En este caso, la valorización de estos documentos ya no es la correcta y es necesario volver a contabilizarlos;

  • El documento registrado ha causado variaciones de coste que han afectado movimientos de salida de inventario y es necesario volver a integrarlo para incluir estas variaciones;

  • Se ha integrado el documento sin las cuentas de inventario. Consecuentemente, el servicio que liquida las cuentas y los respectivos valores desactualiza el documento para volver a ser integrado con los valores de inventario liquidados.

Nota: Los documentos desactualizados por actualización de valores de inventario son identificados en los movimientos aplazados con un ícono característico (dos flechas circulares).

En el caso de que existan documentos desactualizados, podrá integrarlos o esperar que sean contabilizados automáticamente (si tiene ECHO).

¿La v10.10 limita el número de movimientos en cada documento de apertura?

Sí. Este procedimiento sigue igual, o sea, cuando existen documentos de apertura con muchos movimientos, el documento es repartido en más documentos.


Operações

¿Cómo modificar fechas de movimiento en la v10.10?

En la v10.10, la funcionalidad Modificación de Datos  se ha descontinuado. Sin embargo, si desea modificar las fechas de movimiento, deberá anular los respectivos documentos y registrarlos en conformidad.

¿Se puede anular y duplicar como, por ejemplo, en el módulo de ventas?

No. Sin embargo, sigue existiendo la opción de copia de movimientos.