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Como integrar salários por Folha de Vencimento?

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No processamento de salários, é possível integrá-los na contabilidade e conta corrente da organização.


Integrar salários na CC

Para integrar os salários na Conta Corrente por folha de vencimento, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Recursos | Ferramentas | Movimentos Diferidos | Contas Correntes;
  2. Selecionar a opção Por Folha de Vencimento;
  3. Selecionar o ano e mês de Lançamento;
  4. Clicar em Atualizar;
  5. Na coluna “S” selecionar os movimentos que pretende integrar;
  6. Escolher a opção Contas Correntes;
  7. Na grelha apresentadas são apresentadas as seguintes informações: - N.º de Lançamento; - Folha de Vencimento: onde é possível fazer Drill Down; - Data de processamento da folha de vencimento; - Tipo de processamento: V – Vencimento; SF – Subsídio de Férias; SN – Subsídio de Natal; E – Extraordinários; H – Honorários; A – Atividades; - Tipo de Pessoal; - Ex: Indica se o movimento já se encontra integrado.

Com o botão do lado direito do rato, é possível consultar a informação de cada movimento antes e depois da integração através da opção Ver Detalhe. Depois de integrar os movimentos, é possível anulá-los a partir do botão do lado direito do rato na opção Anular Lançamento.

Só poderá anular os pendentes gerados que não tenham ainda sido liquidados ou sofrido qualquer transformação de conta/estado nas contas correntes.

Integrar salários na CBL

Para integrar os salários na contabilidade por folha de vencimento, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Recursos | Ferramentas | Movimentos Diferidos | Contabilidade;
  2. Selecionar a opção Por Folha de Vencimento;
  3. Selecionar o ano e mês;
  4. Clicar em Atualizar;
  5. Na coluna “A” selecionar os movimentos que pretende integrar;
  6. Selecionar a opção Contabilidade;
  7. Na grelha são apresentadas as seguintes informações: - Processo de Execução; - Diário; - N.º de diário; - Documento: fica preenchido após integração); - N.º de Documento - é possível fazer Drill Down; - Folha de Vencimento- é possível fazer Drill Down; - Tipo de Lançamento; - Data: data de lançamento na Contabilidade; - Tipo de processamento: V – Vencimento; SF – Subsídio de Férias; SN – Subsídio de Natal; E – Extraordinários; H – Honorários; A – Atividades; - Tipo de Pessoal; - Exp: Indica se o movimento já se encontra integrado; - Departamentos; - Estabelecimentos.

Com o botão do lado direito do rato, é possível consultar a informação de cada movimento antes e depois da integração através da opção Ver Detalhe. Depois de integrar os movimentos, é possível anulá-los a partir do botão do lado direito do rato na opção Anular Lançamento.

Só poderá anular um diário se este se encontrar desbloqueado.